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项目付款审核审批办法(46个文件) 下载

名称: 项目付款审核审批办法(46个文件)

大小: 2.83 MB

语言: 简体中文

类别: 企业管理资料 - 制度表格 - 工程表格

运行环境: word/txt/doc/ppt/pdf

授权方式: 免费资料


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项目付款审核审批办法(46个文件)的介绍

项目付款审核审批办法(46个文件)是关于工程表格方面的非常不错的资料,大约有32112个字,它的字节长度为13211字节,测试完整上传。 项目付款审核审批办法
一、方案规划
1. 目的
杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。
2. 范围
本方案适用于工程款(预付款、进度款、结算款)、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批以及台账的登记工作。
3. 造价管理部职责
造价管理部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台账,加强各流转部门的信息传递,合理安排付款时间,保证工程进度。
二、付款审核细则
(一)审核《付款申请单》
审核主管工程师上报的《付款申请单》以及所附资料,若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
(二)核查相应的款项
1.按照合同条款,仔细审核每项付款。
2.深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。
3.与项目主管工程师保持良好沟通。
4.及时做好台账,严格核对已付款,杜绝超付。
5.加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。
6.合理安排每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间、影响工期。
7.做好发放支票、收齐发票工作。
三、付款审批流程
付款审批流程如图5-1所示。
图5-1 项目付款审批流程
四、各类款项数目的审核
1.工程预付款数目的审核: 。
2.工程进度款数目的审核:由施工单位编制上报,工程技术专业工程师签署意见的《工程进度报表》经造价管理部审核,双方确认,并核对有关合同条款无误后,按下列公式计算: 。
3.工程结算款审核:根据造价管理部已审核的工程结算。

4.保修款数目的审核:可参考《工程保修金使用办法》。在合同规定的保修期期满后,经物业公司核实无质量问题时方可办理: 。
5.设备款数目的审核:支付材料设备款时,主办人必须附上相应《送料单》、《入库单》、《施工单位领用单》及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后,按实结算;若新增加材料设备,必须经造价管理部签认后给予结算。
6.零星工程款数目的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款,公式如下。


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