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外销业务处理办法2 下载

名称: 外销业务处理办法2

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语言: 简体中文

类别: 企业管理资料 - 市场营销 - 营销工具

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外销业务处理办法2的介绍

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1. 总则
1.1. 制定目的
为使本公司国外销售业务之处理有所遵循,以利业务之推广,特制定本办法。
1.2. 适用范围
本公司外销业务之处理,均依照本办法管理。
1.3. 权责单位
1) 营业部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
1.4. 名词定义
1) 本制度所称之外销业务,系指国外销售之报价、送样、接单、出货、收款、账务、客诉、退换货、售后服务及维修等相关业务这处理。
2) 本规章所称之产品,系指为应国外销售业务需要而制造之各式产品。
2. 报价管理
2.1. 规格品报价授权
1) 营销人员于接获客户询价时,须依规定之价格授权之表之授权范围报价。
2) 若该报价要求超出授权范围之权限时,须专案提出申请,经总经理批准后,始进行报价。
3) 价格授权表,由总经理室召集国外营业单位及财务部主管拟订后,呈总经理核准实施。
2.2. 报价规格之确认
1) 对客户要求报价之产品规格、型式,国外营销部门须研发部门确认该产品属规格品还是非规格品。
2) 必要时得由国外营销部门会同研发部门及生技部门共同确认。
3) 经确认无法开发制造者,国外营销部门应备文呈报总经理。
2.3. 非规格品报价
2.3.1. 非规格品价格核算
经确认可开发之非规格品,由国外营销部门提出《非规格品建议表》,认新产品、修改非规格品区分,送研发部门确认与规格品之差异,并由采购部门提供《零件价格参考表》,交财务部核算成本。
2.3.2. 非规格品报价呈核
财务部核计成本后,提出《非规格品售价建议》,呈总经理核准后,交国外营业单位依核定之《非规格品售价建议》报价。
2.4. 报价注意事项
2.4.1. 信用调查
国外营销部门对于异常之报价要求,需经调查及评估后再行报价。
2.4.2. 报价原则
1) 营销人员对客户之报价,应注明该次报价之有效期间。
2) 该报价有效期间外之报价要求,应视为分批报价,不得适用该有效期间内各项报价条件。
3. 样品需求管理
3.1. 样品
样品,系指为国内外业务等需要而提出之各型产品。其出库及制造依下列规定处理。
3.2. 样品种类
样品分为规格品及非规格品两种。其区分如下:
1) 规格品
规格品样品为现有这产品,或工厂制造单位曾经有制造及处理经验之产品。
2) 非规格品
非规格品样品,即规格品样外之产品。
3.3. 需求审核
国外营销单位于接获客户之样品需求后,填制《样品需求单》,呈总经理批示。
3.4. 规格确认
《样品需求单》经总经理核准后,国外营业部门依研发部门所提供之《规格品与非规格品区分表》判定样品是否为规格品;若为非规格品,则转研发部门再作开发确认。
3.5. 样品制造
分为规格品及非规格品之样品制造。
3.5.1. 非规格品之样品制造
1) 由研发单位依《样品需求单》,开具《领料单》及《出库单》领料修改制造。
2) 修改制造完成后,由研发单位填写《成品入库单》,办理入库作业。
3.5.2. 规格品之样品制造
1) 规格品由工厂负责制造。
2) 制造完成后,由原制造部门填写《成品入库单》,办理入库作业。
3.6. 样品出库
3.6.1. 样品出库之分类
1) 送检验单位检验。
2) 参展用。
3) 交客户测试用。
4) 其他样品出库。
3.6.2. 出库记录作业
样品出库前应依下列规定,记录其规格、形式、重量、材积及包装等:
1) 规格品样品由品管部门负责测试及记录规格形式,并由仓储部门负责记录重量、材积包装样品。
2) 非规格品样品由研发部门记录其规格、形式,并由仓储部门负责记录重量、材积及包装样品。
3) 样品出库时,应随货附有品管部门签证之《样品规格表》及《检验报告表书》,始得出货。
3.6.3. 出入库管理
样品之出入库管理,应依下列规定为之:
1) 送检验单位检验或作其他用途的不回收缴库的样品,由国外营业单位填具《其他出库单》,呈核后转仓储单位及财务部。
2) 参展或送客户测试之样品,应填写《成品借用单》呈准后办理,其退回时填写《其他入库单》,并在“入库原因代号说明”栏内,注记成品借用单号码后入库。
3) 计费样品出入库管理及账务等之处理,依照本办法之出货管理、收款管理及客诉处理的规定办理。
3.6.4. 成本核计
计费样品之成本核计依下列规定为之:
1) 规格品
规格品样品,依《价格授权表》核定售价。
2) 非规格品
非规格品样品,依前述非规格品报价规定核定售价。
4. 接单管理
4.1. 受订单日报表
国外营业部门于接获客户之订单时,应记入《受订单日报表》,并区分是否为新客户。若为新客户,国外营业部门应先对该客户进行信用调查。
4.2. 信用良好之客户下单
1) 与本公司经常往来且信用良好之客户下单,国外营业部门得先与生管部门及制造部门确认该订单这交期及内容,并呈总经理核准。
2) 适用前述规定之客户,国外营业部门应专案签核其信用状况及决定其信用额度后,呈总经理核准施行。
4.3. 新客户下单
非上述往来情形良好之客户或新客户,国外营销部门应待客户开出之T/T、L/C,或其他方式之付款凭证到达时,始得与生管及制造部门确认订单之交期及内容,并送总经理核批。
4.4. 制造通知
1) 订单经总经理核准后,国外营销部门始得发出《制造通知单》,通知工厂生管部门排程生产,并发出《受订销售确认书》通知客户确认接单。
2) 国外营业部门得视状装饰品,将AQL(品质允收水准)标准于发出《受订销售确认书》时加以确认。
5. 出货管理
5.1. 国外营销部门之出货分类
1) 国内贸易商订货。
2) 国内厂商委制。
3) 国外贸易商订货。
4) 国外厂商委制。
5.2. 出货程序
1) 出货时,应由国外营业部门经办人员,于预计出货日或货品装船日之前三日填发《出库单》,呈核后转仓储部门排定实际出库日程。
2) 财会单位依国外营业部门转来之《出库单》,开立销货发票交国外营业部门转送客户,并开产传票记入应收账款明细账。
3) 出口发票及免税证由财务部于出货日前确定出货后,开出并交与国外营业单位经办人员。
4) 船务作业由国外营业单位负责办理,必要时由财务部配合办理。
6. 收款管理
6.1. 收款处理程序
国外营销部门于收到国内贸易商开出之票据、本地信用证或国外客户开出之T/T、L/C时,应立即转给财务部负责管制及办理签证押汇手续。
6.2. 催收账款
应收账款或T/T、L/C之催收,由国外营销部门负责办理,财务部配合。
6.3. 签证押汇
交海空运承揽人运送之货品,由国外营销部门负责取得签证押汇所需之单据后,交由财务部办量签名册证押汇。
6.4. 账务处理
财务部依销货发票、国外营业单位转来之收入日报表及银行水单等相关文件,开立传票冲转应收几款客户明细表。
7. 客诉处理
7.1. 处理程序
1) 客诉发生时,国外营业部门须了解有关状况,并做成《客户抱怨单》交品管部门判定责任。
2) 品管部门若判定为非本公司责任或非重大事项时,则于《客户抱怨单》上填注意见后,转国外营业单位通知客户处理情形。
3) 若判定属本公司责任或重大事项时,由品管部门填注判定结果、处理建议及对策,并作成客诉处理案,呈总经理室决定是否召开客诉处理会议或以会签方式处理客诉案后,呈总经理批示。
4) 国外营业部门依总经理裁示处理客诉案。
7.2. 退换货处理
因客诉而发生之退换货依下列规定处理,其理赔处理则由法务单位负责。
1) 退货处理应由国外营业部门承办人员填具《销货退回单》,呈核后该项退货交品管部门检验入库,《销货退回单》转财务部冲账。
2) 若为国外客户之退货,国外营业部门应切实办好该项退货之入关手续,并于《销货退回单》上注明国外退货及《客诉记录单》之编号以资区别。
3) 因总经理裁示之客诉处理案而生产之换货处理,应由国外营业部门填具《销货出库单》呈核,并注明客诉处理案之文号。
7.3. 售后服务
1) 确因货品瑕疵所产生这整批不良或因变更而导致之货品不良状况,国外营业部门须中报确实情形。
2) 经客诉处理之程序判定责任并决案后,必要时得由公司派员处理。
3) 非上述原因所致之货品不良状况,仅为该交易合约书议定之预备零件支援。
非规格品建议表
□新产品□修改非规格品 年月日
产品名称
说明:
※客户需求规格表:如附件一
※须于 年 月日完成向顾客报价 制表
核准
产品名称 研发 生技 采购
材料:
※材料或修改之材料由研发单位提供
※材料之价格由采购单位提供零件价格参考表
材料费用合计:
直接人工:
※估计人工小时:
单位人工费用:
人工费用合计: 生技
制造费用:依直接人工小时为分摊基础
※分摊率:
制造费用合计:
其他 项目
模具费用
合计 确认
总计:
财务部意见:
非规格品售价建议:
总经理批示:
样品需求单
□送检验用 □参展用 □客户测试用 □其他
□规格品 □新产品 □修改规格品 NO、________
承制单位: □研发部 □工厂 年 月 日
客户统一编号国别
产品编号数 量
付款条件预定验货日
产品: 包装方式:
零/配件:唛头:
核准审核经办
研 发 部 生技课
确认经办确认经办
确认事项 确认事项
生产出库存日期生管
型号登录品管
重量仓储
材积厂长
其他总经理
说明:1、本样品需求单经核准确认后交生产单位作为生产通知之依据。
2、计费样品出库使用销货出库单,免费样品使用其他出库单,其余使用成品借用单。
3、除规格品外另附《非规格品建议表》。
4、为配合样品之发送作业,请各会签单位于__日内,提出上项确认。
出库单
年月日
□托运□自运NO、_________
□外销:□国内贸商 □国内委制 □内销: □工厂代出库(配拨单号码)
□国外贸商 □国外委制 □委制 □特贩
客户编号: 客户名称:
出货日期: 发票号码:
送货地址:
项次 客户订单号码 成品编号 品名 规格 单位 预计
出货数 实际
出货数 备注
唛头: 备注:
承运公司车号承运签章
签收人签收日期
受货人于收到上列货品后,如未能履行债务时,本公司可不经预告,迳行向买货人索回该批货品,买受人不得有任何异议,并放弃先诉抗辩权。
经理课长经办厂长生管仓储
其他入库单
入库日期:年月日
项次 成品编号 品名 规格 单位 实际入库数 入库原因代号说明
受订单日报表
受订单日期:
项次 订单号码 客户名称 受订日期 出货日期 产品编号 产品规格 金额 交易方式 付款日 备注
制造通知单
□国外营业单位□国内营业单位NO、__________
订单编号:
客户名称: 年月日
生产批号交期验货日
成品编号 成品名称 规格 数量 备注
零配件
唛头包装方式
备注 1、□已于 与生管单位确认
2、□本客户经核准后的信用额度为 □已收到T/T□已收到L/C
□其他收款方式
总经理经理课长经办厂长生技生管
销货退回单
□品质不良 □国外退货 □规格不符NO、__________
□逾期交货 □国内退货 □其他 年 月 日
项次 成品编号 品名 规格 单位 实际入库数 备注(退货原因注记)
经理课长经办厂长品管生管仓储


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